Pentru un pf care emite facturi in Ue ce declaratii se depun la finante.
Din cate am inteles s-a inregistart ca platitor de tva numai pentru aceasta tranzactie.
A fost depusa declaratia 390 , trebuie depusa si declaratia 300
banuiesc ca este vorba despre prestari servicii catre UE.
trebuie sa se inregistreze in scopuri tva intracomunitar (nu platitor de tva), sa se inscrie in ROI si sa depuna decl. 390.
decontul de tva (decl. 300) se depune numai de catre platitorii de tva.
numai daca va beneficia de servicii din UE, va plati tva in romania, prin formularul 301.