O societatea, inregistrata i scop de TVA in Romania, platitor lunar de tva, achiziţionează de la S.C. Leasingul S.A. un automobil în leasing financiar pentru care achită un avans de 5000lei în luna septembrie 2010, urmand sa achite apoi 24 de rate lunare a 500 lei/rata, incepand din luna octombrie 2010. Cand deduc tva-ul? Exista obligatie de declarare lunara in decontul de TVa? multumesc mult
da, e corect cum ati inregistrat avansul, problema este ca dobanda nu se include in valoarea mijlocului fix.
livrarea de marfuri catre persoane fizice din ue presupune facturarea cu tva 24% si nu se declara in 390.
si aici aveti grija la plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de fiecare tara membra ue in parte pentru astfel de livrari.
multumesc mult
plafonul nu mi-l depaseste dar pt marfuri in tara aplic 9% tva, asa voi aplica si pt ue?
dar daca livrez unei persoane juridice, aceasta inregistrata in scop de tva in alt stat membru insa care nu imi comunica codul valid de tva si nu noi asiguram transportul, nu putem vb despre o scutire de tva cu drept de deducere si astfel coletez tva? mai apare in 390 in acest caz?
multumec inca o data:)
atunci va fi 9% si cota de tva aplicata pentru livrari catre pers. fizice din ue.
daca are cod tva valid de ce sa nu-l comunice?
nu conteaza cine efectueaza transportul, daca marfa paraseste teritoriul romaniei, iar clientul comunica un cod tva valid, se va factura fara tva si se va raporta in 390.
daca nu comunica, facturati cu tva si nu mai declarati in 390.