Introduceti furnizorul extern in meniul furnizori,dupa ce l-ati verificat in VIES,apoi inregistrati factura cu mentiunea T doar daca este taxare inversa,daca nu,o inregistrati ca factura,aveti si aceasta optiune.Daca este taxare inversa,programul va prelua sumele in decont atat la taxa colectata cat si la taxa deductibila,de asemenea va intocmi si declaratia 390 dupa ce tastati '' actualizare date ''.Pentru mai multa siguranta,tastati F1 din meniul intrari valuta,aveti acolo detalii clare.
Nu inteleg 678=409 ?
Adaos comercial nu aveti,la receptie si apoi la descarcarea gestiunii? Tva neexigibil? In saga aveti rubrica,obligatorie,cu cursul valutar,face programul calculul,aici vad diferente,de exemplu : 11770 euro x 4,27 = 50257,90 ... si
11673 euro x 4.26=49726,98. Ati intocmit nota de receptie? Daca setarile programului sunt corecte,va inregistra singur descarcarea gestiunii,corect,va asigur.