buna ziua, va rog sa ma ajutati sa inteleg ce si cum am de facut, pt ca eu una nu mai inteleg nimic
iata datele problemei: sc rezident in romania,organizeaza in tara membra ue, un program care cuprinde cazare., pentru aceasta, primeste de la sc din ue o factura, fara tva, si fara cod vat.
intrebarile mele sunt urmatoarele: cum / daca trebuie completata declaratia 390?
daca prezint luni declaratia, in cazul in care trebuie intocmita, voi fi penalizata?
Locul prestarii serviciului de cazare este acolo unde este situat imobilul, cf art 133, alin 2, lit a. Deci furnizorul acestui serviciu, trebuia sa va factureze cu tva-ul din tara membra ue in care este situat imobilul. Motivul pt care nu s-a facturat cu tva este fie ca furnizorul nu este platitor de tva, fie a aplicat regimul special pt agentiile de turism (caz in care tva-ul este inclus).
Acest tip de serviciu nu se declara in 390 pt ca locul prestarii nu este in Romania.