Sunt mai noua in bransa in ce priveste facturile din import si as vrea sa intreb care e regimul pt TVA la facturile sosite ? trebuie platit inainte ? se inregistreaza la fel ca si celelalte sau trebuie obligatoriu plati TVA pt marfa importata netinand cont de celelalte facturi de vanzari sau cumparari ?firma respectiva cumpara marfa si din tara , iar de vandut vinde numai in Romania ? Pot gasi informatii despre aceasta in codul fiscal ?
Va multumesc
Informatii despre import gasiti in CF la art.136, 139 , 146 si 151 ( cu norme) . De regula pentru import se platesc TVA, taxe vamale , se intocmeste declaratie vamala pe care o inreg. in contab. si va deduceti TVA-ul in mod normal ca si la o factura de cumparare din Romania. Notele contabile ar fi :
- plata TVA in vama : 446.an.distinct = 5121 / obligatii vamale: 446.an.dist=5121,
- la receptia marfii: 371 = 401 cu valoarea din fact/.externa la cursul din DVI si
371 = 446.obl.vam achitate
- si 4426 = 446.tva vama la valoarea TVA din decl. vamala, care in mod normal tb sa fie egala cu TVA platit /