Va rog sa ma ajutati cu o monografie contabila pentru un Sc care practica comert cu amanuntul si este neplatitor de tva. Cum se completeaza NIR-ul ?
Ce se intampla cu tva-ul de pe facturile de achizitie marfa?
Va multumesc
1. Inregistrarea achizitiei de marfuri pe baza de factura:
371 = %
378
401
2. Vanzarea de marfuri:
5311 sau 5121= 707
3. Descarcarea de gestiune a marfurilor vandute, tinand cont de coeficientul "K" de repartizare a adaosului calculat pentru fiecare luna:
% = 371
607
378
TVA-ul inscris in facturile de la furnizor il includeti in pretul de achizitie, apoi completati coloana de adaos comercial si pret de vanzare cu amanuntul.