Buna seara si multumesc ca existati.
Deoarece nu am mai avut asemenea cazuri,va rog sa imi spuneti daca procedez corect in urmatoarele doua situatii:
1-Exista un provizion creat in urma cu doi ani,la inceperea procedurii de faliment pentru un client incert-1518.S-a finalizat procedura de faliment cu Hotarare definitiva si irevocabila.La acest moment eu fac inregistrarile:
654-4118=valoare marfa
4427-4118=valoare TVA(in rosu sau negru)
1518-7812=valoare provision ?si unde trec TVA-ul,pentru a fi recuperat in D300,pentru ca era cu 19%.
2-Client pentru care s-a declansat procedura de faliment.Exista Hotarare judecatoreasca in acest sens,iulie 2011.
Constitui provision 100%: 4118-4111=valoare totala neincasata
6812-1512= “ "
Sunt indeplinite toate conditiile art.22 ,lit.j ,Cod fiscal deci este cheltuiala deductibila?Astfel firma intra de pe profit pe pierdere si nu plateste impozit pe profit.(suma este mare)
Va multumesc.