nikolen a scris:
As mai avea o intrebare: Daca firma careia ii facturez din UE ar fi fost platitoare de TVA, n-as mai fi platit TVA in Romania 24% desi depaseam 35000Euro ?
Daca firma beneficiara ar fi fost platitoare de tva, ar fi trebuit sa va inregistrati in scopuri de tva cf art 153 1 chiar daca nu s-a atins plafonul de 35000 euro. Acest lucru inseamna ca nu sinteti platitor de tva pt operatiunile din Romania, iar factura catre partenerul dvoastra din UE ar fi fost fara tva (neimpozabila in Romania).
La momentul atingerii plafonului ar fi trebuit sa va inregistrati in scopuri de tva cf art 153, ceea ce inseamna ca sinteti platitor de tva pt intreaga actvitate. Factura catre partenerul dvoastra ar fi fara tva, daca el este platitor de tva in statul membru.
Atentie, plafonul de 35000 nu se refera la incasari, ci la valoarea facturilor reprezentind servicii efectuate (indiferent daca sint incasate sa nu). Daca pfa a inceput activitatea in anul curent, plafonul de 35000 euro se calculeaza proportional cu numarul de luni de activitate din acest an.