Buna ziua.
Am emis catre clientul din Ungaria o factura de prestare serviciu.Pe factura am specificat cumparator neimpozabil in romania si nu am facturat tvaul.Este corect sau nu?daca nu cum trebuie sa fac si ce inregistrari contabile ?
Toate cele bune.
Unde se presteaza serviciul ? Inteleg ca in Romania. De unde este cumparatorul ? Inteleg ca din Ungaria. Atunci ce inseamna "cumparator neimpozabil in Romania"?
Ca regula (logica) pentru UE : daca tu in calitate de cumparator prezinti un certificat valabil de TVA primesti o factura fara TVA.
Domnii din Romania nu doresc sa renunte la sistemul non-UE , care presupune calcularea TVA pe fiecare etapa de productie/comercializare. De aici si toate sfortarile lor de a gasi metode originale pentru a "convingé" contribuabilii sa renunte la statutul de platitor de TVA (care statut inseamna si faptul - deloc de neglijat - ca au dreptul sa deduca TVA). Caci de fapt pe domnii din ANAF ii doare cel mai tare deductibilitatea TVA.
Noi - in relatiile cu UE - am adaptat legislatia la cea europeana deoarece n-am putut face altfel.
Deci, daca prestezi un serviciu catre un partener din UE (Ungaria) si acesta iti prezinta un cod valabil de TVA din tara lui esti obligat sa emiti factura fara TVA.