avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 595 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA Declaratii fiscale Intreprindere Individuala
Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

Declaratii fiscale Intreprindere Individuala

O intreprindere individuala platitoare de tva (lunar)desfasoara actvitatea de prestari servicii in constructii si reparatii nave.In urma contractelor obtinute cu o firma germana detasaza o parte din personalul angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata , la firma beneficiara in Germania .Au fost intrunite toate formalitatile pentru evitarea dublei impuneri,drept urmare toate impozitele se platesc in Romania pentru veniturile obtinute in statul membru UE.Am de pus urmatoarele intrebari:

1) Care este valoarea diurnei pentru personalul detasat ?
2) Ce declaratii trebuie sa depuna la administratia financiara pentru veniturile obtinute in Germania (incasate in contul bancar din Romania de la firma germana pentru serviciile prestate ) ?
3) Facturile emise in Germania nu sint cu TVA , se emit facturi interne ?Si daca se emit acestea vor fi cu TVA sau nu (avind in vedere ca este inregistrat ca platitor de TVA)?
4) Veniturile obtinute din diurna se declara in formularul 200 ?

In speranta ca voi primi lamuririle atit de necesare va multumesc anticipat.Claudia

Cel mai recent răspuns: Iulian MANEA , Contabil 14:56, 22 Ianuarie 2012
c1964 a scris:

O intreprindere individuala platitoare de tva (lunar)desfasoara actvitatea de prestari servicii in constructii si reparatii nave.In urma contractelor obtinute cu o firma germana detasaza o parte din personalul angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata , la firma beneficiara in Germania .Au fost intrunite toate formalitatile pentru evitarea dublei impuneri,drept urmare toate impozitele se platesc in Romania pentru veniturile obtinute in statul membru UE.Am de pus urmatoarele intrebari:

1) Care este valoarea diurnei pentru personalul detasat ?
[...]
4) Veniturile obtinute din diurna se declara in formularul 200 ?

In speranta ca voi primi lamuririle atit de necesare va multumesc anticipat.Claudia




Diurna platita salariatilor care lucreaza in Germania o stabiliti dvs. cu acestia, dar suma deductibila fiscal este 2,5 x 35 = 87,5 euro/zi.

Diurna nu este un venit impozabil pentru cel ce o primeste.


c1964 a scris:

O intreprindere individuala platitoare de tva (lunar)desfasoara actvitatea de prestari servicii in constructii si reparatii nave.In urma contractelor obtinute cu o firma germana detasaza o parte din personalul angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata , la firma beneficiara in Germania .Au fost intrunite toate formalitatile pentru evitarea dublei impuneri,drept urmare toate impozitele se platesc in Romania pentru veniturile obtinute in statul membru UE.Am de pus urmatoarele intrebari:

[...]
2) Ce declaratii trebuie sa depuna la administratia financiara pentru veniturile obtinute in Germania (incasate in contul bancar din Romania de la firma germana pentru serviciile prestate ) ?
[...]

In speranta ca voi primi lamuririle atit de necesare va multumesc anticipat.Claudia


Trebuie sa depuneti in plus declaratia 390.


c1964 a scris:

O intreprindere individuala platitoare de tva (lunar)desfasoara actvitatea de prestari servicii in constructii si reparatii nave.In urma contractelor obtinute cu o firma germana detasaza o parte din personalul angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata , la firma beneficiara in Germania .Au fost intrunite toate formalitatile pentru evitarea dublei impuneri,drept urmare toate impozitele se platesc in Romania pentru veniturile obtinute in statul membru UE.Am de pus urmatoarele intrebari:

[...]
3) Facturile emise in Germania nu sint cu TVA , se emit facturi interne ?Si daca se emit acestea vor fi cu TVA sau nu (avind in vedere ca este inregistrat ca platitor de TVA)?
[...]

In speranta ca voi primi lamuririle atit de necesare va multumesc anticipat.Claudia


Puteti folosi acelasi tip de facturier ca cel din care emiteti facturi in Romania, dar folositi ca moneda euro (treceti pe factura cursul din ziua emiterii) si la rubrica TVA specificati "Taxare inversa".



Ultima modificare: Duminică, 22 Ianuarie 2012
Iulian MANEA, Contabil

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Tva - prestare servicii it in strainatate ContSters264598 ContSters264598 Detin un SRL platitor de TVA, cu impozit pe profit(16%) si doresc sa semnez un contract de prestari de servicii (6201) cu o firma din Luxembourg, cu locul de ... (vezi toată discuția)
Emitere factura si incasare venituri din belgia crss2099 crss2099 Buna Ziua, am un PFA pe activitati de informatica, platesc impozit la norma de venit si nu sunt platitoare de TVA. Voi lucra in Belgia si voi emite lunar o ... (vezi toată discuția)
Contabilitate in germania Contabilitate sector 4 evoCONTA Contabilitate sector 4 evoCONTA Am urmatorul caz- o soc.romana are incheiat un contract cu o soc.germana de prestari servicii pe teritoriul Germaniei.In acest sens soc.rom duce proprii ... (vezi toată discuția)