Buna ziua! Pe trim 4-2011 nu am avut venituri si nici cheltuieli aferente veniturilor. Calculand impozitul pe profit anual reiese ca am platit in plus o anumita suma. Cum se face inregistrarea sumei achitata in plus( nu este vorba de sume virate in plus, ci de recalcularea impozitului pe profit anual, asa cum am spus mai sus!). Ma gandesc la 691=441 in rosu, dar cum scap de aceasta suma din 441?:hm: Astept un sfat! Va multumesc
inregistrati 691 = 441 cu minus. Bineinteles aceasta suma trebuie sa se regaseasca si in decl 101.
Impozitul platit in plus poate fi recuperat prin diminuarea platilor viitoare reprezentind impozit pe profit. Daca doriti puteti face o cerere prin care aceasta suma sa fie compensata cu alte obligatii pe care le aveti de platit in viitor (tva, contributii, impozit salar) sau prin care solicitati restituirea ei. Toate acestea numai dupa ce se depune 101, asa incit si in fisa pe platitor sa fie aceeasi suma platita in plus ca si in balanta dvoastra.
Multumesc pt.raspunsuri! Am platit totul la zi, nu am nicio datorie la nimeni, dar vreau sa solicit suspendarea activitatii firmei din februarie 2012 si nu vreau sa am conturi cu solduri. Suma de care vorbesc este 2,30 lei. Daca fac inreg 691=441 cu minus pe dec. 2011, in ian. 2012 cum il inchid pe 441? Prin 117? Multumesc
cand anume ca data trebuie facuta inregistrarea in rosu cu suma de recuperat din decl. 101?
in decembrie 2011 sau in momentul realizarii decl. 101.
va multumesc mult