Am un PFA din iulie 2011 cu cod CAEN 6619 si mi se retine 10% impozit la sursa. Pentru luna decembrie am facturat comisionul in luna ianuarie. Cum imi calculez venitul brut si venitul net pentru anul 2011, iau in considerare si venitul facturat si incasat in ianuarie 2012?. Pe factura pe care o emit am doua pozitii: una cu comisionul si una cu impozitul de 10% (cu minus). Cand calculez venitul brut adun valorile facturilor emise sau adun prima pozitie de pe fiecare factura?
Pe declaratia 392B am trecut suma tuturor facturilor emise in 2011, deci fara cea din ianuarie 2012 si fara impozitul de 10%. E bine asa sau nu? Daca nu, cum ar fi trebuit sa o fac si daca se poate face rectificativa.
Am incheiat un contract de comodat pentru masina proprietate personala. Asigurarea casco pot sa o includ la cheltuieli deductibile si daca da, sa spunem ca am platit in nov. o rata, deduc numai aferent lunii nov si dec, dau pot sa o deduc integral (adica pe 3 luni)?
Multumesc anticipat!
nu se ia in considerare venitul facturat si incasat in anul 2012.
nu este corect cum facturati. se factureaza intreaga suma chiar daca platitorul de venit retine 10% - aceasta suma reprezinta plata anticipata in contul impozitului pe venit si intra in calculul venitului brut.
in declaratia 392B trebuia inscrisa cifra de afaceri din 2011, deci toate sumele facturate in anul 2011 (inclusiv procentul de 10% retinut).
asigurarea casco nu este deductibila decat daca autoturismul este in patrimoniul afacerii.
Am fost si la Finante si mi s-a spus ca in RJIP ar fi trebuit sa trec venitul brut si pe pozitia imediat urmatoare impozitul de 10% retinut. Eu am trecut in registru toate inregistrarile pe anul trecut. De acolo mi s-a spus sa anulez toate paginile si sa scriu totul de la inceput (mi-a spus verbal acest lucru). In CF scrie ca daca s-a facut o inregistrare gresita se taie doar peste acea inregistrare. E adevarat ca daca tai doar peste suma incasata nu pot sa trec pe pozitia imediat urmatoare impozitul retinut, Ce ma sfatuiti sa fac? M-am mai gandit si la varianta in care sa corectez suma incasata (adica sa trag o linie peste suma trecuta si sa trec alaturi venitul brut - suma corecta) iar impozitul retinut pentru fiecare factura sa il inregistrez la finalul anului.
As mai avea o intrebare: trebuie sa trec toate cheltuielile deductibile intr-o fisa pentru operatiuni diverse si apoi totalurile in jurnalul pentru operatiuni diverse? Am cumparat un laptop la finalul anului trecut si pentru acesta am facut o fisa de amortizare si l-am trecut in reg inventar, mai trebuia sa fac ceva? (proces verbal de dare in folosinta?)