Sunt PFA pe Norma de Venit si Neplatotor de TVA. Doresc sa prestezi servicii pentru beneficiarii din alte tari membrii UE.
In acest caz am inteles ca trebuie sa ma inregistrez in ROI si sa depun Declaratia 390 in fecare luna.
Am niste nelamuriri:
1.) trebuie sa detin un cont bancar special creat pentru PFA, sau ajunge si contul bancar personal?
2.) Cum facturez serviciile pentru un beneficiar care este platitor de TVA in tara lui? - cu sau fara TVA?
a.) Daca fara TVA, atunci cine va plati TVA? Beneficiarul in tara lui, sau nimeni, deorece prestatorul serviciilor este neplatitor de TVA?
3.) Cum facturez serviciile pentru un beneficiar care nu este platitor de TVA in tara lui? - Este organizatie non-profit si nu are cod TVA. Se declara aceasta tranzactie in D 390?
4.) In caz in care nu s-a completat declaratia 390 pentru tranzactii intracomunitare din luniile anterioare, atunci amenda de 1000-5000 RON se va cumula, sau va ramane 1000-5000 RON indiferent de cate ori nu a fost depusa D 390?