miha7070 a scris:
Am o firma neplatitoare de TVA care are ca activitate servicii cazare si am primit o factura de la o firma din Olanda cu comisionul cuvenit servciilor de intermediere prestate de acesta. Cum procedez in ac.situatie , va trebui sa ma inreg. ca platitor de TVA si sa depun 390?
Multumesc
Inaintea primirii serviciilor aveati obligatia de a va inregistra in scopuri de tva cf art 153.1, alin 1, lit c:
c) persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii economice în România, care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153 şi care nu este deja înregistrată conform lit. a) sau b) sau a alin. (2), dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2), înaintea primirii serviciilor respective.
Trebuie platit tva in baza decontului 301 si depusa declaratia 390.
Bineinteles ca se face si inregistrarea in ROI.
Facuta a fost facuta fara tva, deoarece firma din Romania avea obligatia de a se inregistra in scopuri de tva cf art 153.1, locul prestarii fiind considerat acolo unde beneficiarul serviciilor are sediul.