Cu scuzele de rigoare pt simplitatea intrebarii, nu-mi este clar ce trebuie sa trec la randurile 17.1 sub TOTAL TAXA COLECTATA, respectiv 27.1 sub TOTAL TAXA DEDUCTIBILA.
Pt ca firma emite facturi atat catre persoane juridice cat si pt persoane fizice (vinde mobila) eu trec la rd 17.1 doar facturile emise catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA pt a avea concordanta cu declaratia 394. Aceeasi situatie si pt rd 27.1. De asemenea, in cazul unui comert cu amanuntul, am la randul 9 (Livrari de bunuri si servicii) TVA-ul colectat atat din facturi cat si din Z-uri, iar la rd 17.1, doar facturile.
In concluzie, in declaratia 300, rd 17.1 si rd 27.1 eu am aceleasi sume ca in declaratia 394.
Pt ca am auzit si alte variante (ca nu s-ar completa deloc randurile respective sau alte ... idei), eu prefer sa intreb aici si sa lucrez corect.
Pentru cultura mea generala, imi spuneti si mie de ce nu se completeaza? De ce s-au mai introdus in decont?
Din textul de mai jos, unde scrie romaneste, eu pricep ce am postat in primul meu mesaj:
ÎN ATENTIA PERSOANELOR IMPOZABILE
ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA
* referitor la depunerea formularului (300) „Decont de taxa pe valoarea adugata”
Începând cu declararea obligaiilor fiscale privind TVA aferente lunii ianuarie 2012
prin O.M.F.P. nr. 3665/22.12.2011 publicat în M.O. nr. 1/03.01.2012 se aproba modelul si
continutul formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adugata" în completarea caruia
semnalam urmtoarele noutati :
Persoanele impozabile înregistrate
" se introduce rândul 17.1 „Livrari de bunuri i/sau prestri de servicii taxabile efectuate
în interiorul tarii pentru care au fost emise facturi ctre persoane înregistrate în scopuri de TVA în
România” unde se înscriu :
- informatiile preluate din jurnalul de vânzari, pentru operatiuni a caror exigibilitate intervine
în perioada de raportare, privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adugata colectata
aferent tuturor livrarilor de bunuri/prestrilor de servicii taxabile efectuate în interiorul tarii
pentru care au fost emise facturi catre persoane înregistrate în scopuri de TVA în
România.
Cuantumul sumelor înscrise la rândul 17.1 poate fi mai mic sau egal cu cel înscris la
rândul 17 „Total taxa colectata”.
se introduce rândul 27.1 „Achiziii de bunuri i/sau servicii taxabile din interiorul tarii
pentru care au fost primite facturi de la persoane înregistrate în scopuri de TVA în România”
unde se înscriu :
- informatiile preluate din jurnalul de cumparari, pentru operatiuni a caror exigibilitate
intervine în perioada de raportare, privind baza de impozitare si taxa pe valoarea adugata
deductibila aferenta tuturor achiziiilor de bunuri/prestrilor de servicii taxabile din interiorul
tarii pentru care au fost primite facturi de la persoane înregistrate în scopuri de TVA în Romania
Randuri inutile ca multe altele. N-am completat niciodata aceste randuri si D300 este OK. N-am avut probleme cu fiscul si confirmarea intotdeauna este valida.