Multumesc pt raspuns,insa mai am o nelamurire si anume:
-pt factura emisa pt avansul unei lucrari de prest.serv.in constructie efectuate in Italia de firma romana ,pt o pers ce are cod valid de tva,este corect si suficient daca evidentiez la pozitia de tva de pe factura-,,scutit de tva conf.art.133(4)"?
-in D300 la care dintre pozitii trebuie sa evidentiez operatiunea?(poz 3.1 sau poz 14 din d300)
-se declara operatiunea si in d390-la prestari ?