Daca o firma este neplatitoare de TVA, si furnizeaza servicii si marfa firmelor din Romania dar si din strainatate, cum va factura serviciile si produsele?
Daca de exemplu, cumpara marfa de la o firma platitoare de TVA in valoare de 100 euro, va plati firmeoi 100 euro + TVA = 124 euro. Aceasta marfa va trebui vanduta in strainatate. Firma neplatitoare de TVA cum va factura marfa? Sa presupunem ca va dori sa vanda aceeasi marfa cu 150 de euro....va factura cu suma totala de 150 de euro ? Sau cum?
nu ma poate ajuta nimeni? sau nu se intelege ce vreau sa intrb din formularea mea?
va rog sa imi sesizati eventualele greseli, pentru a putea fi inteleasa corect!
multumesc!
Marfurile si serviciile achizitionate de la firme platitoare de TVA se inregistreaza in contabilitate cu valoarea totala(cu TVA inclus). Aceasi marfa se va vinde tot cu TVA inclus in pretul de vanzare si de facturare. Firma neplatitoare de TVA, indiferent de furnizor, platitor sau nu de TVA, va factura numai fara TVA.
Legat de acelasi subiect mai am o nelamurire: daca firma neplatitoare de TVA vinde marfa in strainatate in UE, trebuie inregistrata in Registrul Operatorilor Intracomunitari? Sau cum se va proceda? Poata sa aiba relatii comerciale cu tarile UE fara a face schimbari legate de neplata a TVA?
Pentru operatii intracomunitare este obligatorie inregistrarea in ROI. Daca nu sunteti platitor de TVA veti primi un cod fiscal pe care il veti putea folosi numai in operatiile intracomunitare. In situatia cand deveniti platitor de TVA veti depune codul fiscal primit numai pentru operatiuni intracomunitare si va veti inregistra in ROI cu vechiul cod fiscal(cel initial). Va sugerez sa nu realizati operatii intracomunitare pana nu sunteti inregistrat in ROI.
Tva
ramo1305
Buna ziua!
In cazul comertului intracomunitar e nevoie ca firma sa fie platitoare de TVA? Care sunt procedurile de trecere la platitor de TVA, daca in ... (vezi toată discuția)