avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 829 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Cum inregistrez aceasta factura in contabilitate?
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Cum inregistrez aceasta factura in contabilitate?

Buna ziua

Am primit o factura de la [EDITAT- incalca pct.2.11 din Regulament] cu urmatoarele servicii pe care nu le stiu in ce conturi contabile sa inregistrez fiecare pozitie descrisa mai jos, si anume:
1. consum energie activa iunie 2012 - cont contabil 605
2. Acciza 0.5 eur/mwh - cont contabil 635 sau 668?
3.Contributie cogenerare de inalta eficienta (18.50 lei / mwh) - cont contabil 635?
4.Regularizari - cont contabil 635?
5.Anticipatie iulie 2012 (2mwh) - cont contabil ?
6.Energie reactiva capacitativa iunie 2012 - cont contabil 605?

Astept raspunsul Dvs si va multumesc anticipat.

EDITAT-POSTARE STEARSA DE MODERATOR-TOPIC DUBLAT
Ultima modificare: Sâmbătă, 4 August 2012
Gabriela Monica Ionescu, Consultant fiscal
buna ziua, citind cele de mai sus, am si eu o intrebare: daca primesc o factura e-on energie, cu data de 09.11.2012, consum energie 1-31 octombrie....pot sa o inregistrez la 31 oct 2012?
De regula este bine sa o inregistrati in ziua in care a-ti primit-o, int-u-cat este un document de natura fiscala cu efect debitor al firmei dvs. pentru pastrarea cronologiei evidentei contabile privind cheltuielile care urmeaza a fi soldate in contul 605, ca apoi sa o bagati la plata, iar dupa efectuarea platii efectuate de catre firma dvs sa inregistrati modalitatea de plata a facturii si nicidecum la data de 31.10.2012.
Buna seara,

Simt nevoia sa fac niste precizari !

in primul rand constat ca vorbiti de o factura din 2012. Necunoscand sumele sau numarul facturilor din ani precedenti, aici exista 2 posibilitati:

1.) Daca sumele nu sunt semnificative, si nu influenteza semnificativ exercitiul, acestea se pot inregistra in anul curent.

Modalitatea corecta de inregistrare a unei astfel de facturi este urmatoarea:


% = 401 1240
605 1000
4426 240

si plata 401 = 5311/5121.


Trebuie sa apara 401 pentru ca este un partener identificabil, un furnizor, de la care avem emisa o factura. Mai ales daca are si un CUI cu RO (platitor de TVA), pentru ca astfel nu se inchid datele in declaratia 394, si veti avea probleme la un viitor control, ca nu ati raportat corect.

2.) Daca sumele sunt semnificative, adica sunt de natura sa influenteze rezultatul,atunci inregistrarea lor se face prin contul 1174, si astfel trebuie facuta si rectificativa declaratiei de impozit pe profit, pentru ca face referire la un alt exercitiu fiscal.

Respect,
Dan Preda.
Ultima modificare: Joi, 9 Ianuarie 2014
ContSters307306, utilizator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Monografie contabila cabinet stomatologic PopCristi PopCristi cabinetul stomatologic lucra cu casa de sanatate. As vrea sa va intreb daca facturile pe care le emitem catre casa de sanatate le pot intregistra pe 704 la fel ... (vezi toată discuția)
Monografie contabila plata furnizor prin mandat postal Goguvoinicu Goguvoinicu Buna ziua! Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema: - In data de 28.02.2013 se plateste un avans pentru autorizatii soferi catre ARR prin mandat postal. ... (vezi toată discuția)
Planul de conturi CRINA1 CRINA1 Buna ziua, doresc o indrumare daca se poate, incerc sa descifrez singura planul de conturi prin a face teurile conturilor si corespondenta acestora prin ... (vezi toată discuția)