Societate romana platitoare de TVA presteaza servicii hoteliere si servire masa pentru o fundatie cu sediul intr-o tara nemembra (Norvegia) UE
1. Inregistrarile contabile difera de cele pentru livrari(prestari) efectuate pentru o societate romaneasca neplatitoare de TVA ?
2.Exista obligatii declarative in afara de D 300 ?
Declaratia 392
misaaa
am nevoie de o lamurire si anume:
- sunt P.F.A. la norma de venit, neplatitor de TVA in Romania(am cod fiscal fara RO)
- inregistrat in R.O.I., inregistrat ... (vezi toată discuția)