Suntem o firma care are ca obiect de activitate "facilitati de cazare de scurta durata" si printre clientii din Romania avem si clienti din strainatate,in speta, o firma din Italia careia trebuie sa-i facturam servicii de cazare(9%) si mese servite(24%).Mentionez faptul ca firma este platitoare de TVA in Italia si achitarea acestei facturi se face prin virament bancar.Va rog sa-mi spuneti d.p.d.v. al TVA-ului cum trebuie completata factura si ce declaratii trebuiesc completate.
se elibereaza factura cu TVA in ambele cazuri, locul prestarii serviciilor fiind considerat romania - art. 133, alin. 4, lit. a) si d) din codul fiscal.
nu se declara in decl. 390.
Decl 390
Cocoara Beatrice
Rog lamuriri pentru urmatoarea situatie:Se exporta marfa din Romania in Italia ambele firme platitoare de tva.Transportul bunurilor s-a efectuat de catre o ... (vezi toată discuția)