Aentru 2012 trebuie completate separat datele pt. livrari de bunuiri si prestari de servicii catre pers. inreg.in scopuri de TVA si pers.neinreg.in scopuri de TVA.
Am urmatoarele intrebari:
1. Declaratia se refera la livrari de bunuiri si prestari de servicii catre pers.inreg.in scop de TVA din Romania sau de oriunde in lume?
2. Unde trec incasarile de la pers.inreg.in scop TVA in UE pt. care am facturat fara TVA (locul prestarii fiind la ei)?
3. Unde trec incasarile de la pers.care nici nu stiu daca sunt inreg.in scop TVA din afara UE (Turcia) pt. care am facturat cu TVA (locul prestarii fiind considerat in Romania)? si care nu-si pot recupera TVA-ul platit.
Multumesc!
Doamnelor/Domnilor specialisti,
Chiar nu poate nimeni sa ma/ne lamureasca?
Sau probabil sunteti in dilema si dvs?
Oricum este tarziu, dar totusi astept parerea dvs. pt.ca mi se pare ca acasta declaratie este cam complicata.
Si va dau un exercitiu (la care nu ma astept la raspunsuri): vorbesc despre un contribuabil care face servicii catre persoane inreg.in scopuri TVA din UE la care locul este la ei (fact.fara TVA) si catre pers.inreg.sau nu (pt.ca nu am putut verifica codurile lor - oricum nu-si recupereaza TVA-ul) din afara UE, pt.care am facut fact.cu TVA. Facturile sunt in euro.
Cifra de afaceri EFECTIV realizata in 2012 o reprezinta suma incasarilor din 2012 (intrari euro de la 01/01 la 31/12 la cursul de la data incasarii). Intravsi facturi emise in 2011 si incasate in 2012.
TVA-ul pt. fact.emise se calc.si se trece in D300 in lei la data emiterii facturilor.
In jurnalul de vanzari sunt fact.emise in 2012, iar in D392A ce trebuie trecute ?
Fact. incasate in 2012 (ce intra in calculul cifrei de afaceri) sau fact.emise in 2012 (pt.care TVA a fost raportat si varsat pt.2012)?
Declaratia 392
misaaa
am nevoie de o lamurire si anume:
- sunt P.F.A. la norma de venit, neplatitor de TVA in Romania(am cod fiscal fara RO)
- inregistrat in R.O.I., inregistrat ... (vezi toată discuția)