As dori sa revin cu o intrebare pe care am mai pus-o dar nu am primit un raspuns:(
In D300 la rubrica A si B (informatii privind TVA neexigibila sau nedeductibila) ce trebuie trecut? Se trece cumva facturile emise la termen si neachitate?(ma refer la facturi achizitii)
Mentionez ca sunt platitor de TVA la incasare, iar declaratia o depun trimestrial!
Platile le fac numerar pentru toate facturile!
Multumesc!=D>
Multumesc mult!
Si in registrul de TVA cand le inregistrez? In momentul emiterii sau cand le platesc?
Sunt sigur ca pentru d-voastra intrebarile sunt banale, dar pentru noi cei care facem contabilitate in partida simpla si nu avem contabil angajat, timpul nu prea ne permite sa urmarim foarte mult toate legile si atunci apelam la bunavointa d-voastra si va multumim pentru faptul ca sunteti alaturi de noi!
In jurnale le inregistrati in luna in care au fost emise. Tot atunci se declara si in declaratia 394. Nu se declara in declaratia 300 decat in momentul platii sau al incasarii. Se completeaza in declaratia 300 din luna in care s-au inscris in jurnale, doar rubrica de care ati intrebat anterior.