1.) La randul 3.1 "Prestari servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata" se refera la prestarile de servicii cu si fara drept de deducere? (coloanele 15-16 din modelul de jurnal vanzari al anaf); instructiunile nu-mi sunt suficiente.
2.) Exista "Operatiuni interne neimpozabile" (pt gratuitati, de ex.), se declara in D300?
3.) Operatiunile externe supuse taxarii inverse (baza) – livrari, se includ la vreun rand din declaratia 300?
4.) Operatiunile interne si externe supuse regimurilor speciale de TVA, cu cota 0, se declara undeva in D300? Dar cele intracomunitare (cota 24, cota 0)?