Am o SC infiintata in luna aprilie 2013. Inregistrarea in scopuri TVA si in registrul intracomunitar s-a aprobat cu data de 05.05.2013.
In luna aprilie incasez un avans de la un client intracomunitar(Italia).
In ce luna declar avansul in 390 daca in aprilie ,practic, nu eram inregistrata dpv fiscal.