Buna ziua,
Ma puteti ajuta cu urmatoarea problema:suntem o firma ce construim printr-un antreprenor o cladire destinata vanzarii.
Lunar primim de la antreprenor facturi pe baza situatiilor de lucrari pe care le inregistram in 231.
Dar mai avem si alte cheltuieli cu avize, diverse alte materiale marunte.Intrebarea este corect a fi contabilizate acestea : prin 6xx=401 si la sf lunii 331=711?
Cand se va face receptia finala la primarie valoarea cladirii este data de suma soldurilor conturilor 231 si 331?
Va multumesc.