Va rog frumos sa ma ajutati cu niste indrumari in privinta achizitiilor intracomunitare.
O SC inreg. in ROI, cod valid de TVA primeste o factura (taxa drum, combustibil) de la un furnizor din UE, cod valid de TVA, inreg. in ROI. Factura este cu TVA 0. Fac taxare inversa si trebuie sa apara in decl 390?
Dar in cazul in care un furnizor din UE, cod valid de TVA, inreg. in ROI face factura cu TVA, cum voi proceda? (in cazul in care doresc recuperarea de TVA, inreg respectivul TVA in "461", nu fac taxare inversa la toata factura, deci nu trec in 390, iar in dec TVA 300 va aprea la rd.26/26.1. este corect?)
Recuperare tva
otomed
Societatea noastra are ca obiect de activitate \"Transporturi rutiere de marfuri\" si a incheiat un contract cu Shell Hungary pentru achizitia de taxe drum, ... (vezi toată discuția)