Avem un caz pe care nu l-am mai intilnit desi facem achzitii si vinzari in UE in mod regulat.
Suntem un SRL platitor de TVA valid in VIES. Recent am achizitionat de la o companie din Spania niste bunuri, care ne-au fost facturate fara TVA.
Pina aici totul bine.
Aflam ca de fapt codul TVA a companiei din Spania e valid doar pentru achizitii/vinzari locale si nu este valid in VIES.
Ma poate ajuta cineva referitor la cum inregistram factura in contabilitate, in acest caz? Mie frica sa nu avem careva obligatii de plata a TVA-ului in Romania acum.
P.S. Dupa ce primim bunurile la depozit acestea urmeaza sa plece mai departe in Germania la o companie inregistrata TVA in VIES.
In primul rand el va plati tva ca control. Dvs nu aveti de ce.
Inregistrati ca si cum ati cumpara de la un neplatitor. Nu puteti face taxare inversa si nici VIEs pt el..
Achizitionam servicii de la o companie din cadrul comunitatii( intracomunitar), care nu este inregistrat in scop de tva. Pot inregistra factura ca o achizitie scutita de taxa?
Pot avea probleme daca inregistrez asa?
Sau ar trebui sa se inregistreze in Vies compania respectiva?
Achizitii intracomunitare
1-2
Firma care face achizitia intracomunitara este platitoare de TVA si inregistrata in ROI. Firma de la care se face achizitia este din Spania si a emis factura ... (vezi toată discuția)