Buna ziua,
Pentru o prestare de servicii catre un beneficiar care nu este stabilit in comunitate locul prestarii este unde beneficiarul are resedinta,factura se emite fara tva cu mentiunea neimpozabil in Romania,se declara in D300 la rd.3,nu se declara in D390 dar taxare inversa se face?
Va multumesc,
La vanzare nu se face taxare inversa. Doar la cumparare
Mentiunea "scutit de tva cf codului fiscal"
Exporturile sunt scutite de tva.
Se declara in D 300, nu 390 ( 390 e pt operatiuni in UE)