Un prestator din UE efectueaza o reparatie la o motocicleta apatinand unei societati din Romania.
Ambele firme sunt platitoare de TVA.
Societatea di statul UE emite o factura fara tva ce contine piesele si manopera.
Cum este inregistrata operatiunea in declaratia 300 , 390 si in intrastat?
~ final discuție ~