ieri am fost intrebata de catre un coleg despre urmatoarea speta :
o societate x din romania inregistrata in roi factureaza catre o firma y din italia o prestare serviciu (ansamblare/inlocuire piese la o masina industriala ) care la fel are cod valid tva .Problema este urmatoarea :
firma x din romania a incheiat un contract de colaborare cu o persoana fizica din italia care se angajeaza sa cumpere si sa monteze piesele din bani proprii iar firma din romania sa ii vireze in contul personal 90%din valoarea serviciului .Asa scrie in contractul de colaborare ,,domnul x ma angajez sa cumpar piesle ce trebuie inlocuite si sa le montez din fonduri proprii urmanda ca firma x sa imi vireze 90 %din valoarea facturii in contul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx."
Contabilul firmei x a facut urmatoarele inregistrari
factura prestare serviciu intracomunitara 411=704-14.000 lei(factura e in euro )
incasare de la banca de la firma din italia 5121=411 -14.000 lei (transferati din 5124)
dupa care pe baza contractului de colaborare a inregistrat
628=462 domnul z din it 90%din 14.000
462=5124-14.000
firma x din romania a calculat impozit 3% din 14.000
Am fost intrebata daca e corecta inregistrarea .daca nu era vorba de intermediar era ok insa nu stiu cum e cu intermedierea .E bine sau nu cum a inregistrat firma x?
Factura in euro
cristianasiia
cum inregistrez o factura facuta in euro intre 2 firme romanesti?(una transporta marfa in afara pt cealalta.o inregistrez in euro sau in lei?(in paranteza,in ... (vezi toată discuția)