Buna ziua
la o firma neplatitoare de tva in Romania, cu un cod de inregistrare tva pentru servicii in UE, a facturat servicii intr-o tara a UE.
Trebuie sa depuna declaratia 301 si 390 in luna in care au fost emise facturile.
Va multumesc anticipat pentru raspuns.
Va multumesc,
pentru D390 este clar, se depune,
pentru D301, codul de inregistrare tva s-a obtinut cu formualrul 091, pentru prestari de servicii care au locul in alt stat membru , pentru care beneficiarul serviciului este o persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru cf art 150 alin 2 din Codul fiscal.Se intelege ca numai pentru serviciile primate?
Pfa declaratia 390 vies
psebi
Buna ziua,
Sunt o PFA (cod CAEN 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei). M-am inregistrat in ROI deci implicit m-am inregistrat in scopuri ... (vezi toată discuția)
Tva intracomunitar
sorion61
Vreau sa infiintezt o firma de consultanta IT si sa ofer consultanta IT unei firme din Germania. Trebuie sa ma inregistrez ca platitor sau neplatitor de ... (vezi toată discuția)