In prezent, SRL-ul meu este inregistrat in Romania, neplatitor de TVA, activitate in principal pe servicii diverse, inclusiv consultanta in cateva domenii.
Ce trebuie facut pentru ca SRL-ul sa poata factura prestari de servicii catre alte companii / persoane din tari membre UE? Trebuie inregistrare in ROI? Trebuie intai inregistrare in scopuri de TVA in Romania? Se va taxa cu TVA catre clientii din UE?
Personal as prefera sa nu colectez TVA, fiind vorba de servicii si dorind sa evit orice incurcatura fiscala cu sume aferente TVA.
Nu stiu ce proceduri trebuie urmate, cat dureaza si ce costuri implica, deci un raspuns putin detaliat mi-ar fi de ajutor.
Ordinul la care ati trimis spune ca "persoana înregistrată în scopuri de TVA trebuie să completeze şi să depună....".
Inteleg din asta ca anterior inregistrarii in ROI trebuie inregistrarea in scopuri de TVA in Romania?
As ruga un raspuns mai detaliat a cazul expus de mine, banuiesc ca e o situatie in care se gasesc mai multi romani si ar ajuta ca topicul sa fie, sa spunem, "solutionat" cat mai complet.
Declaratia 392
misaaa
am nevoie de o lamurire si anume:
- sunt P.F.A. la norma de venit, neplatitor de TVA in Romania(am cod fiscal fara RO)
- inregistrat in R.O.I., inregistrat ... (vezi toată discuția)