Buna ziua,
societatea (platitoare TVA) achizitioneaza din Australia un CD (aplicatie) pentru dezvoltare site. Factura are TVA inclus. Care este tratamentul fiscal al TVA-ului din punct de vedere al beneficiarului?
aplic taxare inversa (10%-TVA Australia), nu declar in 390, doar in decontul 300, la randul 7 si 20? gresesc?
multumesc
In primul rand nu declarati nimic in 390 pt ca Australia nu este in Europa.
In al doilea rand mie imi pare ca este vorba de o livrare de bunuri. Ar trebui sa se plateasca "tva in vama" sau mai precis la curierul care a adus CD-ul. --- cod EORI
Nu cunosc regulile in Australia dar ma gandesc ca ar fi trebuit sa faca fara TVA pentru ca v-a trimis CD-ul prin curier. Sau l-ati introdus in CE sub forma de bagaj personal?
Furnizarea de programe informatice software standard pe dischetă sau pe un alt purtător de date, însoţită de licenţă obişnuită care interzice copierea şi distribuirea acestora şi care permite doar instalarea lor, constituie livrare de bunuri conform art. 128 din Codul fiscal. Programele informatice software standard reprezintă orice software produs ca un bun de folosinţă generală care conţine date preînregistrate, este comercializat ca atare şi, după instalare şi eventual o perioadă scurtă de training, poate fi utilizat în mod independent de către clienţi în formatul standard pentru aceleaşi aplicaţii şi funcţii.
buna ziua si multumesc.
am aflat toate datele problemei, aplicatia nu este pe suport CD, a fost descarcata de pe site-ul furnizorului. este o prestare de servicii. pe mine ma intereseaza unde anume in decontul 300 trec TVA-ul facturii. randul 7 si randul 20?