Ma confrunt cu urmatoarea situatie: am achizitionat mrfa (haine) de la o societate . din Spania. Produsele au fost facturate si expediate in 28.10 (in Spania). Livrarea si receptia a avut loc abia in 10.11 (in Romania).
Cand ia nastere exigibilitatea TVA pentru aceasta achizitie?
As vrea sa va mai adresez 2 intrebari legate de aceasta achizitie:
- NIR-ul in ce luna trebuie inregistrat? Firesc ar fi sa fie in noiembrie, insa o data ce factura se inregistreaza in octombrie pentr a putea calcula si plati TVA...
- cum procedez cu diferentele constatate la receptie? Fac NIR pe toata cantitatea din factura si cand primesc factura de minus fac NIR cu minus sau fac NIR doar pe ce am receptionat?
NIR-ul il inregistrati la data receptiei efective a bunurilor, data la care veti inregistra si eventualele diferente cantitative. In cazul constatarii diferentelor la receptie, veti intocmi NIR-ul in trei exemplare.
Inregistrarile ar trebui sa fie de tipul:
327 = 401 la data facturii
371 = 327 la data receptiei cu marfurile efectiv receptionate
327 = 401 in rosu cu diferentele din factura de stornare
Numai bine
~ final discuție ~
Alte discuții în legătură
Diferente curs valutar
daal
Buna ziua,
Am intalnit urmatoare aproblema:
\"Cum evidentiez in contabilitate si ce curs de schimb valutar folosesc in urmatoarea situatie ptr. achizitiile ... (vezi toată discuția)