Buna ziua.
O PFA inregistrata in Romania,efectueaza prestari servicii intracomunitare.
Pentru operatiunile realizate In tara nu este inregistrata ca platitoare de TVA .Pentru livrarile intracomunitare a fost nevoit sa se inregistreze si i s-a atribuit alt Cod de inregistrare in scopuri de TVA.
Prestarile intracomunitare au depasit plafonul de 220000lei.
Intrebarea mea este,ce declaratie trebuie sa depun,392A sau 392B si pe ce cod de inregistrare?
Multumesc frumos
Se depune intotdeauna cu codul de la registru
PS: daca ati depasit 220.000 incasari - fuguta la fisc ca ati devenit platitor de tva "normal"
Vi se anuleaza codul de tva suplimentar si vi se pune RO in fata celui de la registru..
Nu prea am inteles raspunsul,de aceea revin cu mesajul.
O PFA declarata neplatitoare de TVA in tara si inregistrata in scopuri de TVA pt.servicii intracomunitare,a efectuat pt.anul 2014 numai prestari servicii intracomunitare.
In decembrie 2014,depaseste plafonul de 220.000lei si urmeaza procedura de inregistrare in scopuri de TVA.
Intrebarea mea este,in aceasta situatie mai trebuie sa depun declaratia 392 si care A sau B?
Declaratia 392
misaaa
am nevoie de o lamurire si anume:
- sunt P.F.A. la norma de venit, neplatitor de TVA in Romania(am cod fiscal fara RO)
- inregistrat in R.O.I., inregistrat ... (vezi toată discuția)
Declaratie 392/2010
atalinna
Buna ziua.Ce societate comerciala trebuie sa depuna declaratia 392 ptr anul 2010?Este conditionata de cifra de afaceri depunerea acestei declaratii?Si care ... (vezi toată discuția)