Sper sa nu fie o intrebare stupida dar nu stiu cum sa completez declaratia 392 B in sectiunea de achizitii pentru firma neplatitoare de TVA deoarece are codul anulat.
Practic firma aceasata nu are dreptul sa deduca TVA pentru bunurile/serviciile achizitionate si prin urmare intreaga valoare a facturii trebuia trecuta pe servicii/bunuri. Eu acum in 392 in col valoare trec valoare totala (pret + tva) sau trebuie trecut Tva-ul separat atatat timp cat furnizorii si-au dedus acel TVA. Gandesc corect asa?
Operaţiunile care fac obiectul acestei notificări sunt achiziţiile efectuate din ţară.
Rândul 1 - Coloana "Valoare" se completează cu baza de impozitare înscrisă în "Jurnalul pentru cumpărări", pentru achiziţii efectuate de la persoane înregistrate în scopuri de TVA. Rândul 1 - Coloana "TVA" se completează cu valoarea TVA înscrisă în "Jurnalul pentru cumpărări", pentru achiziţiile efectuate de la persoane înregistrate în scopuri de TVA.
Rândul 2 - Coloana "Valoare" se completează baza de impozitare înscrisă în "Jurnalul pentru cumpărări", pentru achiziţii efectuate de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.
Rândul 2 - Coloana "TVA" nu se completează.