O societate achizitioneaza materie prima de la furnizori externi.Marfa produsa o vinde catre o societate din Italia.Societatea din Italia factureaza catre societatea din Romania penalitati datorate defectelor de calitate care reprezinta marfa respinsa.Acea marfa respinsa nu a mai ajuns la societatea din Romania.
Eu trebe sa ajustez TVA-ul la baza de impozitare de la factura respectiva?
SAU
Se reduce baza de impozitare a TVA-ului conform acelei facturi pentru luna in care se primeste factura de penalitati?
#-o#-o#-o#-o