Va rog sa ma ajutati cu o nelamurire. Am un SRL neinregistrat in scopuri de TVA in Romania. M-am inregistrat in scopuri de TVA conform 153 cu 1 si in ROi pentru achizitii intracomunitare. Deci am 2 CUI-uri. Unul pentru Romania si unul pentru UE.
Daca achizitionez un bun din Germania pe CUI-ul din Romania , firma din Germania imi factureaza cu TVA (cota din Germania). Valoarea bunului este de 500 de euro.
In aceasta situatie mai obligatia depunerii declaratiei 390 si 301?
Pana in 10 000 E se poate si nu se depune nimic ( 34.000 lei)
peste suma aceasta trebuie sa folositi codul cu tva, marfa vine fara tva ul nemtesc si se calculeaza aici tva 24 % si se vireaza la stat.