Buna ziua ,
Am urmatoare situatie:
In urma unui import din China(cu dvi si tva platit in vama) soc. romaneasca a hotarat ca bunurile sa fie returnate furnizorului din China.S-a primit de la soc. din China un credit note fara tva .
Bunurile s-au transportat din Romania in Germania la o sucursala (GMBH)a societatii din China. Sucursala din Germania nu este inregistratra in scop de tva si nu deci nu are cod valid de TVA.La plecarea bunurilor din Romania acestea nu s-au trecut prin vama si nu am dvi.
Intrebare:
1.Pentru societatea romaneasca este aceasta operatiune o achizitie intracomunitara ? trebuie raportata in decl.390?
2.Dpdv al tva-ului ce inregistrari contabile trebuiesc facute ?