Buna ziua
Am primit o factura de la un furnizor a carui cod de tva a fost anulat. Am inteles ca beneficiarul trebuie sa-si includa tva deductibil in costul marfurilor prin formula:
371 = 401 2000
De asemenea, beneficiarul isi vinde marfa, isi colecteaza tva, face descarcarea de gestiune in mod normal.
Am inteles ca intreaga valoare a facturii furnizor, respectiv 2000 lei este nedeductibila.
Intrebarile mele sunt: care este formula contabila pentru aceasta inregistrare? Ceea ce am prezentat mai sus este corec?