O societate neplatitoare de tva in Romania, platitoare cf.153^1, inscrisa in VIES primeste o factura de servicii electronice de la un partener non-ue inclusiv tva.
Avand in vedere ca societatea romana este o persoana impozabila (desi este neplatitoare) nu era mai corect sa se intocmeasca factura fara tva, locul fiind considerat la beneficiar cf. art.133 alin.2 CF?Si in acest caz societatea romana sa fie obligata la plata taxei prin depunerea D301?