Sunt PFA in regim real.
Recent a venit de la ANAF o decizie de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA deoarece nu am depus timp de 6 luni decont TVA
Specifica in document ca s-a radiat inscrierea in registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, daca eram inscris in acel registru
Mai spune ca pot sa revin in termen de 45 de zile pentru contestatie
Vreau sa va intreb, ce proceduri trebuie sa urmes sa ma inscriu din nou.
Multumesc
Cineva m-a informat că am fost citez "scos din activitate".
Și că trebuie să depun la ANAF decont TVA pe zero pentru luna ianuarie.
Știe cineva ce înseamnă acest lucru?
Una dintre prevederile legale pentru care se anuleaza codul de TVA (ATENTIE: NU radierea din evidenta ca platitor de TVA), o reprezinta nedepunerea a 6 deconturi lunare sau 2 deconturi trimestriale de TVA consecutive.
Pentru a solicita reinscrierea ca platitor de TVA, trebuie completat si depus formularul 099, impreuna cu o Declaratie pe proprie raspundere a administratorului conform careia va desfasura activitate economica si va depune deconturile de TVA, precum si cu certificatul vechi de inregistrare in scopuri de TVA.
Ok, cred că ați avut dreptate. Tocmai am obținut înapoi codul de TVA. ceea ce e bine...
Dar, cum am fost sfătuit de cineva ceva timp în urmă,am trimis și declarația 300 pe ianuarie pe zero...
Cred că am greșit, nu? Am trimis și un 394 pe ianuarie pe deasupra.
Ce pot să fac acum, pot să anulez declarația 300 și 394 pe ianuarie cumva?
2) Am facturi la telefon, internet, etc pe care e trecut codul de TVA. Le mai declar pe acestea? Pe perioada februarie - mai practic mi s-a anulat codul de TVA.
Acum sunt într-o situatie ciudată: Până în ianuarie aveam cod de TVA. Pe februaire - mai am avut TVA anulat, i ar din mai am iarasi cod de TVA.
Nu stiu cum sa depun declaratiile.... 300,390,394....
Le pot depune ca și cum nu s-ar fi întâmmplat nimic...?
Cu facturile pe care aveam trecut în mod gresit cod de TVA (desi aveam codul de TVA anulat pe perioada respectivă), ce pot să fac, le pot declara nule cumva? Sau le adaug la declarațiile 300, 394... ?