Se achizitioneaza servicii in UE pentru activitate ong( legate de participarea la competitii sportive -raliu) , pe facturi este mentionat taxare inversa, cod valid . Ce obligatii declarative are ong-ul referitor la tva?
ONG s-a inregistrat la cerere ca platitoare de TVA anterior achizitiilor/serviciilor. Dar , serviciile sunt aferente activitatii non profit nu economice. Se plateste sau nu tva, se aplica taxarea inversa ??Se declara in 300 sau numai in 390??Multumesc