o societate din romania neplatitoare de TVA , achizitioneaza servicii de design IT de la firme din republica moldova si serbia.
facturile au fost emise fara TVA .
Care este obligatia societatii din romania din pc de vedere fiscal
( calculeaza tva ? si il declara in 301? )
Aceeasi societate va deveni platitor de tva din septembrie si va colabora cu aceeasi furnizori .
Ce declaratii se depun in acest caz?
Multumesc
Activitate in ue
cammytza
buna ziua! am urmatoarea speta: micro neplatitoare tva in romania. are cod special tva ptr achizitii intracomunitare. cumpara de la furnizor italian (facturile ... (vezi toată discuția)