Buna seara, va rog daca puteti sa ma ajutati cu un sfat si o baza legala in problema de mai jos:
O societate neplatitoare de TVA in Romania dar care este inregistrata in scopuri de TVA intracomunitar (are 2 coduri fiscale), achizitioneaza un camion (care nu este nou) din Olanda in valoare de 20000 euro. Factura emisa de firma din Olanda este fara TVA.
Intocmesc declaratiile 301 si 390, dar nu imi este clar daca trebuie sa platesc TVA-ul sau fac taxare inversa?
Daca factura este emisa in luna septembrie si receptionata in luna octombrie pana cand trebuie depuse cele doua declaratii..pana pe 25 octombrie sau pana pe 25 noiembrie?