Am primit marfa din Coreea de Sud, avem DVI, nu s-a platit TVA, sunt produse Covid scutite de taxa, ia factura, aferenta marfii, este de la un furnizor din UE.
La inregistrarea facturii, vom folosi taxa - scutit de taxa. Intrebarea este daca se declara sau nu furnizorul in D390, avand in vedere ca nu este o achizitie UE?