Dacă puteți sa mă ajutați cu o nelămurire.
Speță:
“PFA prestează servicii de consultanță în tehnologia informației(cod Caen 6202) unei firme din Cehia. PFA-ul are cod de TVA intracomunitar pentru a nu plăti TVA in România(PS nu se depășește plafonul) iar firma este înregistrată în scopuri de TVA(verificat pe site-ul oferit de UE) . PFA-ul prestează servicii în luna Noiembrie(exemplu) și emite factura în 3 Decembrie pentru luna trecută. Termenul de plată și plata în sine a facturii se face după 40 de zile (~12 Ianuarie).
Întrebarea este: -Declarația 390 se depune pana in data de 25 Decembrie(data de 25 a lunii următoare după ce se prestează serviciile) /declarația 390 se depune pana la data de 25 Ianuarie( data de 25 a lunii următoare după ce se emite factura) / declarația 390 se depune pana la data de 25 Februarie( data de 25 a lunii următoare după ce se încasează suma aferentă facturii)?
Mulțumesc frumos!