Pentru a nu-mi creste cifra de afaceri, de frica impozitului forfetar, am hotarat impreuna cu furnizorul meu din Austria sa procedam in felul urmator: Eu ii trimit clientii mei din Romania, el le factureaza iar eu primesc de la el un comision pe baza unei facturi emise de mine.
In cazul acesta mai trebuie sa completez aceste declaratii recapitulative?
Factura emisa de mine va fi cu tva?
factura o veti emite fara TVA deoarece locul prestarii serviciilor este in Austria - art. 133 alin. 2 din OUG 109/2009
serviciile se vor declara in declaratia recapitulativa 390, fiind servicii intracomunitare - pc.13 alin 7 din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal (HG 1620/2009)
Declaratia 390
ga-ga
buna! ce ma sfatuiti sa fac? am o firma care presteza servicii de ipsoserie in franta-in decembrie s-a facut prima factura pt benef din Franta - locul ... (vezi toată discuția)