Diferenta vine de la o factura furnizor de 514,77+97,81 (612,58lei), in D300 baza facturi a fost trecuta la achizitii fara TVA in timp ce tva-ul nu a mai fost dedus.Eroarea posibil sa se fii produs din cauza faptului ca declaratiile pe acel trim au fost facute manual si ulterior s-a trecut la saga, problema este ca in saga factura a fost inregistrata corect ceea ce duce la o diferenta dintre balanta si D300 de aprox. 98lei in fiecare luna(suma -98lei pe credit la contul 4423) inclusiv la balantele de inchidere a 2020,2021.
Cum as putea rezolva problema in trim.4 2022 avand in vedere ca nu am depus inca declaratiile pentru a nu mai avea balanta cu solduri eronate la inchiderea anului2022?
Mai trebuie sa depun declaratie corecta sau fac doar note contabile si se regularizeaza cu ultima declaratie depusa?
Decont tva
gabi.b
In balanta de verificare am soldul contului 4423 tva de plata 2400 care provine de la o factura emisa in luna decembrie 2011 si soldul contului tva de ... (vezi toată discuția)