Va rog sa ma ajutati sa inteleg urmatoarea situatie:
O firma din Romania primeste de la o firma din Italia o factura care contine cazare si taxe de participare la un congres.Congresul a avut loc la Madrid.Factura este emisa pe numele firmei din Romania si contine toate datele de identificare ale clientului roman ,respectiv denumire,adresa,cod TVA.La furnizor sunt trecute denumirea firmei,adresa din Italia si VAT din Italia dar si un VAT din Spania,unde cred ca soc.din Italia s-a inscris in scopuri de TVA.Cazarea si taxele de congres fac obiectul unui contract de sponsorizare,mai concret,sc.din Romania a sponsorizat o instituitie tot din Romania,care a trimis un reprezentant la acest eveniment desfasurat in Spania.Factura contine TVA din Spania.Pe VIES doar VAT-ul din Italia este valid,cel din Spania nu.
Intrebare:
Trebuie declarate aceste servicii in 390 ?
Multumesc !